文山壮族苗族自治州中医医院2022年度部门决算

发布日期:2023-09-22 17:57 来源:文山州财政局
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监督索引号53260000236100301000

文山壮族苗族自治州中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州中医医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州中医医院始建于19859月,经过30多年的建设和发展,现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等综合服务能力为一体的三级甲等中医医院,于202012月批准成为国家第三批中医住院医师规范化培训基地。我院注重学科建设和技术创新,大力引进和开展新技术、新项目,先后引进并熟练开展了腹腔镜、鼻内镜、硬性软性输尿管肾镜、关节镜等微创诊疗技术,以及镜下肿瘤注射化疗、骨密度测定等新技术和冬病夏治夏病冬治三伏三九天炙热敏灸、督脉灸、平衡罐、调泌疗法等中医特色治疗项目共90项。在坚持中医特色兴院的同时,医院大力引进现代化高精尖医疗设备,相继配置了磁共振成像系统、医用射线专用检测仪器多功能全数字化X线摄影系统、螺旋CT、移动式C臂、超声诊断仪、实时四维彩色多普勒超声诊断仪、大型生化仪以及配套齐全的检验设备和病理检验设备、手术室层流净化系统、中心供氧系统、电动手术台、BIODEX多关节等速测试与康复系统、眼科光学相干断层扫描仪、软性输尿管肾镜、电子鼻咽喉镜、关节镜等设备,为医院的健康持续发展奠定了良好的基础。

医院始终坚持创大医博爱医院,做仁心仁术医生的发展战略,坚持中医为本,兼容中西,发展专科,追求卓越的宗旨,奉行勤思致远,笃行至善的院训,坚持中医为主的办院方向,坚持把突出社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位,奉献大爱,造福七乡儿女,先后获得全国医院文化建设先进单位”“云南省卫生系统行业作风先进单位”“云南省中医药先进集体”“云南省三八红旗集体20余项荣誉称号。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.狠抓医疗服务质量管理,推进中医药健康服务效力提升。全面提升医疗质量与安全管理,提高中医医疗、中医特色护理、药品供应保障,构建和谐医患关系,努力为人民群众提供优质高效的中医药健康保障服务。一是强化重点专科建设、人才引领,促进中医优势特色作用发挥。紧紧抓住国家、省州促进中医药发展政策机遇,充分发挥院内省州优秀卫生健康专家和七乡学者、七乡名医、西部访问学者等各类人才优势,加快专科建设步伐,提高学科核心竞争力和医疗服务水平。2022年骨伤科、肛肠科通过云南省医疗服务质量评估中心评审,成为云南省临床医学中心分中心建设单位,妇产科、肺病科、心病科、脑病科顺利申报省级中医特色专科建设项目并顺利通过评审,治未病科通过了省级治未病中心建设项目的评估验收。稳步推进老年病科工作开展,老年友善医疗机构项目顺利通过验收。二是深入开展优质护理服务。全院共16个病区、门()诊、手术室等部门全面开展优质护理服务,积极开展护理新业务,加强中医特色护理服务,共组织实施《52个病种中医护理方案》,开展中医护理技术操作34项。三是规范医院药事管理。通过政府公开招标,完成国医馆中药饮片及中药配方颗粒采购项目。落实药品供应保障和使用政策,积极参加药品集中带量采购。贯彻落实国家基本药物制度,加强基本药物的配备使用,基本药物品种数量占比达 55. 16%。麻醉药品和第一类精神药品管理实现印鉴卡电子化管理。健全完善短缺药品供应保障机制,加强临床药学工作,完善合理用药考核方案,不断提高药事管理及合理用药水平。四是加强医疗设备规范化管理。利用医院自有资金及专项经费购置高清腹腔镜系统等43台医疗设备,价值595.84万元。利用德国促进贷款购置西门子高端CT6台医疗设备,价值457.31万欧元。积极响应国家政策,利用财政贴息贷款更新改造卫生健康领域医疗设备项目预购置179台医疗设备,价值111.13万元。加强医疗设备计量器具检定校准及维修管理、确保医疗设备始终处于良好状态。五是牵头组建中医药联盟,传承和创新中医药发展。根据《文山州卫生健康高质量发展十二条措施》指导精神,目前我院已和马关县中医医院等7家医院签署文山州中医药联盟战略合作框架协议。为认真贯彻落实《文山州基层人才对口培养工程实施细则》和《关于确定2022年基层人才对口培养选配研修人员和下沉帮培项目的通知》要求,我院与文山市人民医院、马关县中医医院签订了《文山州基层人才对口培养下沉帮扶培养工作协议》,李斌专家工作站在马关县中医医院挂牌并开展工作。2.坚决扛起疫情防控和医疗救治政治责任,认真履行公共服务职能。持续抓好疫情防控、医疗救治和院感工作,坚决服从州疫情防控指挥部统一调度,组建疫情防控应急支援和党员先锋队”30批次356名医务人员,其中党员70余人,成立临时党支部4个,全力参与各县应急救援工作,组织人员加班加点煎制中药预防药11.5万人份(价值236.53万元),紧急分送到县到点到人,组织开展核酸检测31.27万人次。实施调整转段后,将工作重点从防感染转为保健康、防重症,提升医疗救治能力,及时开设5个新冠感染病区,拟定适合我州群众服用的中医药防治方剂(玉屏石斛方、荆防芪斛方、益气祛邪方),动员医务人员轻伤不下火线,带阳带病坚守岗位,全力开展各种救治行动、救治新冠感染门诊患者3723人、住院患者685人,销售防疫制剂10.93万瓶()(价值134.46万元)202212月向群众免费发放:“大锅药”2万人份。20231月开设新冠中医康复门诊:丰动发挥中医的预防和救治优势。有效促进新冠病毒感染患者顺利康复,改善新冠病毒感染患者恢复后的生理与心理康复。扎实开展医院感染监测管理,无医院感染暴发事件发生。3.做优绩效考评,激励创先争优,促进医院高质量发展。在全盘考虑医院的营收能力和负债情况的基础上,制定实施新的绩效管理方案,以效率、质量、安全、服务、评价、考核、整改、提高为管理要点并进行PDCA循环。以目标为导向,以指标为依据,以制度为保障,以考核评优劣,多劳多得、优绩优酬,用数据说话、用成绩说话、用贡献说话,合理拉开绩效收入档次,充分调动职工的积极性,激发创先争优的动力。绩效管理方案带来全院干部职工思想的转变,体现优劳优绩优酬,实现医院历史上的扭亏为盈,确保医院正常运转,促进高质量发展。4.顺利通过等级医院复审工作。20228月医院迎来了四年一次的新一轮等级医院复审。保三甲牌子成为医院工作的重中之重,院领导班子精心组织、周密部署,成立工作专班加强工作统筹,全院上下一盘棋,以时不我待的紧迫感和责任心查缺补漏、认真准备,顺利通过了复审工作。5.推动院内制剂的研发和推广使用,激发中医药事业传承创新活力。一是我院院内制剂精彩亮相2022年中国国际旅游交易会及第六届中国一南亚博览会。依托文山三七产业平台、旅交会、南博会平台,树立信心将含三七的制剂做强做大,使南国神草大放光彩,进一步彰显中医药文化自信。二是202212月我院3种制剂(董桂羌仁合剂、麻杏贝母合剂、二陈利咽片)入选《云南省新冠病毒感染者用药目录(试行第一版)》。充分发挥中医药在防病治病中的独特优势作用,为疫情防控和医疗救治工作贡献中医药力量,打造了文山州中医医院的特色名片。三是2023117个院内制剂品种全部纳入《云南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。同步纳入云南省基本医疗保险门诊特殊病、慢性病支付范围,凡来我院就诊的门诊和住院患者,使用我院院内制剂,均可用省医疗保险基金给予报销,极大地满足参保人员对中医药治疗的需求,切实减轻患者负担。2022年生产使用院内制剂9.6万瓶(),价值464.96万元,其中云南省中医医疗集团调剂使用43.27万元,同比增长10.47%6.推进医德医风行风建设。一是加强经常性警示教育。及时召开汲取卢京案深刻教训专题民主生活会,深入开展党章党规党纪、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等学习教育,组织观看各种警示教育片、廉政谈话、法治讲座、廉政党课等警示教育活动12次,引导干部职工以案为鉴,筑牢思想防线,强化以案促改。二是深入开展靠医吃医专项整治。将清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化融入到医院建设和医疗服务各方面全过程,开展药品、医用耗材等24家供应商集体廉政谈话,切实规范医药购销行为、携手共建亲清新型政商关系,全域推进清廉医院建设,营造行业风清气正。深入开展清廉家庭建设五个一活动,组织干部职工廉政家访35户。三是坚持以小见严纠四风改作风。以钉钉子精神持之。四是深入开展制度建设年行动。认真组织清理和修改完善了医院议事决策、人事管理、内部控制、资产管理、成本管理、绩效管理、意识形态等党务、行政业务管理制度600多个,集中汇编成8册,促进了制度化规范化管理。深入学习贯彻习近平法治思想,强化依法管理、依法行医,依法提出诉讼20多起,追缴违法借贷利息,维护医院合法权益。7.统筹推进项目建设、后勤服务、信息化建设等工作。一是推进项目建设。2022年,医养项目进入到拦标价编制阶段,德促项目实现了第一次提款,特色专科大楼项目完成了前期工作、为争取1亿元国家预算内投资奠定了坚实基础。二是抓实抓细绿美医院建设。投入约260万元,进行病房卫生间、连廊、围栏、绿化带、生物实验室等改造。加强无烟医疗机构建设,完成职工共建食堂、营养食堂的改造,加强食堂就餐环境和饮食卫生监管。三是优化信息系统功能。对系统进行升级改造,实现了核酸检测及HIV检测线上自助缴费服务,配合医保部门进行医保线上线下支付接口改造、处方双通道的联调联试等工作,启动互联网医院建设。四是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。发动全院职工出资5万余元认购格当村农户养殖上鸡,工会利用一人市用型问多渠道开展消费帮扶,协调资金2万元用于农村垃圾处置。同时,全院创文创卫、安全生产、平安建设、信访维稳、扫黑除恶、民族团结、传染病防控和公共卫生服务等工作有力有序开展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置39个内设机构,包括党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、纪检监察审计科、财务科、科技教育科、药品与设备科、信息宣传科、发展规划与资产管理科、总务后勤科、感控办、工会、门诊部、急诊重症医学科、痿病科、康复科、肾病科、肺病科、针灸科、推拿科、儿科、妇产科、肛肠科、眼耳鼻喉科、骨伤一科、骨伤二科、外科、麻醉科、口腔科、治未病科、心病科兼老年病科、脑病科、风湿免疫皮肤科、医学影像科、超声医学科、制剂科、医学检验·输血·病理科、消毒供应室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为文山壮族苗族自治州中医医院。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州中医医院2022年末实有人员编制456人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制456人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员456人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人(离休0人,退休124人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:文山壮族苗族自治州中医医院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出、国有资本经营预算财政拨款安排的支出、一般公共预算财政拨款安排的三公支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表无数据。

第三部2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州中医医院2022年度收入合计433,448,359.12元。其中:财政拨款收入54,661,592.00元,占总收入的12.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入206,860,238.70元(含教育收费0.00元),占总收入的47.72%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0%;其他收入171,926,528.42元,占总收入的39.67%。与上年350,591,799.30元相比,收入合计增加82,856,559.82元,增长23.63%。其中:财政拨款收入增加15,516,861.00元,增长39.64%;事业收入增加8,455,933.66元,增长4.26%;其他收入增加58,883,765.16元,增长52.09%。主要原因是2022年医疗收入较2021年增长,医院在创新改革发展,增强医疗服务水平,提升核心竞争力方面取得了成效。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州中医医院2022年度支出合计422,373,136.94元。其中:基本支出413,089,294.13元,占总支出的97.80%;项目支出9,283,842.81元,占总支出的2.20%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。与上年362,018,025.97元相比,支出合计增加60,355,110.97元,增长16.67%。其中:基本支出增加54,159,678.12元,增长15.09%;项目支出增加6,195,432.85元,增长200.60%;主要原因分析2022年偿还借款本金较2021年增加35,305,623.95元、2021年社保费于2022年缴纳。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州中医医院机构正常运转的日常支出413,089,294.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出116,947,567.66元,占基本支出的28.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296,141,726.47元,占基本支出的71.69%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,283,842.81元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要为2022年省级区域中心建设、重大公共卫生、治未病能力建设、公共安全等项目设备购置5,207,231.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出43,108,760.57,占本年支出合计的10.21%。与上年36,708,666.78元相比增加6,400,093.79元,增长17.43%,主要原因为2022年省级区域中心建设、重大公共卫生、治未病能力建设、公共安全等项目设备购置5,207,231.81元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于驻村工作队员工作经费;

2.科学技术(类)支出124,166.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于高层次人才特殊生活补助;

3.社会保障和就业(类)支出267,569.760元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于退休人员福利费及公用经费;

4.卫生健康(类)支出42,687,024.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于文山壮族苗族自治州中医医院各部门履职开展工作等业务支出。

5.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

9.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中医医院2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%

()一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州中医医院2022年机关运行经费支出0.00元,与上年0.00元相比,下降0%。主要原因为机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,文山壮族苗族自治州中医医院属于公益二类(财政差额拨款)事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至20221231日,文山壮族苗族自治州中医医院资产总额672,094,595.40元,其中,流动资产49,875,661.82元,固定资产310,487,855.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程36,919,829.00元,无形资产266,865,336.38元,其他资产7,945,912.68元(具体内容详见附表)。与上年642,168,480.58相比,本年资产总额增加29,926,114.82元,其中固定资产增加7,582,003.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值56,000.00元;报废报损资产129项,账面原值4,334,135.86元,实现资产处置收入8,700.00元;出租房屋1248.91平方米,账面原值4,414,652.10元,实现资产使用收入158,041.67元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额46,538,195.98元,其中:政府采购货物支出42,372,477.88元;政府采购工程支出1,943,250.00元;政府采购服务支出2,222,468.10元。授予中小企业合同金额38,772,365.99元,占政府采购支出总额的83.31%备注:经与云南省政府采购系统数据核对,填报部门决算政府采购信息有误,现更正如下:2022年度,部门政府采购支出总额22,101,630.34元,其中:政府采购货物支出17,831,874.48元;政府采购工程支出2,047,287.76元;政府采购服务支出2,222,468.10元。授予中小企业合同金额13,602,510.08元,占政府采购支出总额的61.55%。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因我院未涉及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出和一般公共预算财政拨款安排的三公支出,所以在文山壮族苗族自治州中医医院2022年度部门决算公开报表中,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开09表)均无数据,故公开空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、其他收入,是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

六、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000236100301111

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