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关于州本级2022年度财政预算执行和其他财政收支及财政决算草案编制情况审计公示

2023-05-06 17:17  来源:文山州审计局  【字体:     打印

关于州本级2022年度财政预算执行和其他财政收支        

及财政决算草案编制情况    

审计公示    

   

据《中华人民共和国审计法》第十条的规定和文山州审计局2023审计项目计划,文山州审计局决定派出审计组,20234182023630州本级2022年度财政预算执行和其他财政收支及财政决算草案编制情况进行审计。为全面真实了解掌握审计事项相关情况,主动接受社会监督,现将有关情况公示如下:    

一、审计范围及内容    

(一)审计范围:州本级2022年度财政预算执行和其他财政收支及财政决算草案编制情况,根据审计工作需要可追溯至以前年度并延伸审计相关部门或单位。    

(二)审计内容:重点关注重大政策措施贯彻落实情况,深化财政管理体制改革情况、项目库和预算绩效管理情况、防范化解政府债务风险情况、州本级决算草案编制情况    

二、审计人员    

审计组组长:李蕊    

审计组成员:闻志婷王雪兰、陆韬宇    

廉政监督员:王雪兰    

联系人及电话:闻志婷18008765519    

审计组办公地点:文山审计局A302    

审计期间,欢迎有关部门、单位及干部职工向我局或审计组反映州本级2022年度财政预算执行和其他财政收支及财政决算草案编制的相关情况和意见。    

   

三、审计工作纪律    

审计期间,审计人员严格遵守审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。    

审计期间,审计人员严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。    

四、监督审计工作方式    

州纪委州监委驻州政府办公室纪检监察组,电话:0876-3990285    

   

   

   

                                                   文山州审计局    

                                                                   2023418    

   

   

   

   

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