根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,文山州审计局派出审计组,自2023年2月3日起对中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校(以下简称“州委党校”)2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
2.党费收支情况。2022年初结余4.12万元,收入合计5.15万元,支出合计7.66万元,年末结余1.61万元。
二、审计发现的主要问题
(一)结余资金18.47万元未上缴财政;
(二)收取的党费0.34万元未及时入账;
(三)固定资产管理不规范;
(四)党费支出账表不符5.05万元;
(五)网络安全建设和管理不规范;
(六)往来款长期挂账57.07万元。
三、审计处理处罚情况及建议
针对上述问题,文山州审计局已依法出具审计报告,要求州委党校进行整改,其中:对结余资金18.47万元未上缴财政的问题,责成州委党校及时将收回的工程款上缴州财政;对收取的党费0.34万元未及时入账的问题,责成州委党校加强对党费收缴的管理,督促管理人员及时将收取的党费入账进行核算,并按时将已收取党费上缴机关工委;对固定资产管理不规范的问题,责成州委党校严格按规定将新增固定资产及时纳入账务管理,并对固定资产进行盘点、对账,确保单位固定资产账实、账账、账卡相符;对党费支出账表不符5.05万元的问题,因审计指出后,州委党校已及时调整会计账表,责成今后应加强对账表数据的核对,确保账实、账表、账账数据相符;对网络安全建设和管理不规范的问题,责成州委党校按照有关规定及时确定信息系统的安全保护等级和制定完善网站安全应急预案,规范网络安全和信息化建设工作;对往来款长期挂账57.07万元的问题,责成州委党校严格按照规定对往来款进行清理,及时向相关单位收回欠款,确保资产安全完整。
针对存在的问题,提出了强化部门预算编制;规范固定资产管理;加强单位资金管理的审计建议。
四、审计发现问题的整改情况
州委党校对审计发现的问题正在组织整改。截至目前,审计发现问题已整改3个,其余固定资产管理不规范、网络安全建设和管理不规范、往来款长期挂账3个问题正在整改。
具体整改情况由州委党校向社会公告。