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文山州气象局2019年预算公开
目录
第一部分云南省文山壮族苗族自治州气象局2019年预算编制说明
第二部分云南省文山壮族苗族自治州气象局2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省文山壮族苗族自治州气象局2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
文山州气象局成立于1955年,隶属于国家气象系统。实行上级主管部门与文山州人民政府双重领导体制以及双重财务管理体制。文山州气象局是实行参照公务员法管理的事业单位,机构规格为正处级。主要承担以下职责:
1、制定并组织实施地方气象事业发展规划和计划。
2、宣传、贯彻执行气象法律、法规。查处违反气象法律法规行为。
3、管理大气探测、公众气象预报、农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报、气候监测公报和灾害性天气警报的发布。
4、开展气候变化监测、预测和影响评价。负责大气环境影响评估使用气象资料的审查。
5、对重点建设工程、重大经济开发项目、城镇建设规划中的气候条件进行可行性论证和审查。
6、组织管理和实施人工影响局部天气工作。负责人工影响天气作业组织资格初审。
7、组织管理防雷减灾工作。负责防雷装置的设计审核和竣工验收;负责防雷工程专业设计和施工资质初审。负责防电装置检测管理工作;负责组织雷电灾害调查鉴定和评估工作。
8、组织施放气球管理工作。组织施放气球单位的资质审批,核准在本行政区域内的施放气球活动。
9、参与气象科学研究,组织气象实用技术推广和应用,气象科技知识普及、开展和管理与气象防灾减灾的气象科技服务。
10、组织管理全州气象系统的党建、业务、行政、人事、财务、纪检、监察和文明建设等工作。
11、承办云南省气象局和文山州人民政府交办的其它事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:行政编制 18人,事业编制45人。在职实有59人,其中: 财政全供养 59人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员38人,其中: 离休 0人,退休 38人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 742.05万元,其中:一般公共预算财政拨款742.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 742.05万元,其中:本年收入742.05万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款742.05万元(本级财力742.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出742.05万元。财政拨款安排支出742.05万元,其中,基本支出742.05万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组1.国土海洋气象等支出729.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.37%,主要用于人员津贴补贴、人工影响天气等;
2.社会保障和就业支出7.51,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%;主要用于人员社会保险缴费支出。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,主要用于事业人员的住房公积金支出。
1.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组1.工资福利支出737.34万元,主要用于人员工资津贴补贴、社会保险缴费和公积金缴费。
2.商品和服务支出4.71万元,主要用于日常办公经费方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
2019年无配套资金。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2019年无该事项补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
未安排“三公”经费,故无变化
(二)基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算变动原因是工资调资。
(三)项目支出预算变动的主要原因
项目支出本年预算暂未安排
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
(二)机关运行经费安排
本年度安排机关运行经费4.71万元,与去年6.71万元相比减少2万元,原因是去年安排了2万元扶贫资金,今年计划没有安排。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
无
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况
文山州财政局没有安排我单位“三公”经费预算,我局没有用文山州财政局安排的经费列支“三公”经费支出。
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