1.持续实施“舆论引导能力提升”工程,抓好舆论引导工作。牢牢把握正确的舆论导向,弘扬时代主旋律,督促各级广播电视和网络视听传媒机构落实意识形态工作责任制,广泛深入宣传党的十九届六中全会、省委省政府文山现场办公会和州第十次党代会精神和中央、省、州重大决策部署,深化“头条”建设和新媒体“首页首屏首条”建设,精心组织、统筹谋划,推出一批有分量的深度报道。
2.持续实施“智慧广电”工程,推进广播电视项目建设。围绕“强边固防”战役总体要求和部署,加强对工程项目建设的追踪问效,做好工程的绩效评价工作,提升工程项目管理水平。强力推进“三化”美丽台站建设、智慧广电固边、广电5G基站建设等项目,确保项目能够按时优质完成建设。
3.持续实施“新时代精品”工程,推进广播电视精品创作制作。积极向州委州政府汇报,多渠道筹集资金,全力做好电视剧《今生今世的诺言》拍摄制作各项筹备工作,争取2022年开机拍摄。做好电影《唱着情歌去战斗》的立项工作。
4.持续实施“安全播出”工程,抓牢广播电视安全播出工作。把党的二十大重要保障期间安全播出工作作为一项重要的政治任务,在思想上极端重视,在工作上极端认真,切实履行行政管理职能和安全播出工作责任,严格执行重要保障期工作要求和制度,加强应急处置能力,加强值班值守,确保党的二十大及各重要保障期广播电视安全播出、网络安全和设施安全。
5.持续实施“管理优化”工程,抓好广播电视行业监管工作。重点针对调频广播清理、净化文娱领域专项行动、开展新闻敲诈和假新闻专项治理等方面,组织开展各专项行动,进一步提升行业监管能力。
6.持续实施“强基固本”工程,抓好党建和党风廉政建设工作。一是继续把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题,深入推进党建引领促中心工作,强化主体责任落实,持续抓好智慧党建和“文山模范机关”创建。二是深入推进全面从严治党,持之以恒正风肃纪。严格执行八项规定,聚焦反对“四风”,落实为基层减负的工作要求,坚决防止基层党建工作中的形式主义、官僚主义。深入开展警示教育,持续开展矛盾隐患预防和排查化解工作,共同营造风清气正政治生态环境。三是以加强能力建设为核心,全面提高人才队伍素质,着力建设一支政治素质强、熟悉现代媒体、有创新意识和能力的干部队伍。
统筹抓好招商引资、双拥、机要保密、国家安全、政府信息公开、安全生产、信访、档案管理、全民科学素质、工青妇老等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制70人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有81人,其中:财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人,其中:离休0人,退休59人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1830.67万元,其中:一般公共预算1830.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年1848.47万元对比减少17.8万元,降低0.96%。减少的主要原因是因为2022年项目预算减少,2022年我局列入项目预算30万元,比2021年减少100万元,而人员经费比2021年有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1830.67万元,其中:本年收入1830.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1830.67万元(本级财力1830.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1848.47万元对比减少17.8万元,降低0.96%。减少的主要原因是因为2022年项目预算减少,2022年我局列入项目预算30万元,比2021年减少100万元,而人员经费比2021年有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1830.67万元。财政拨款安排支出1830.67万元,其中:基本支出1800.67万元,与上年1718.47万元对比增加82.2万元,增长4.78%,增加的主要原因是2022年调整了人均公用经费标准;项目支出30万元,与上年130万元对比减少100万元,降低76.92%,减少的主要原因是2022年预算项目绩效目标编制较差,导致财政压缩项目预算支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
207 文化旅游体育与传媒支出1255.68万元,主要用于人员经费及工资福利性支出1082.58万元,公用经费支出143.1万元,项目支出30万元。
208 社会保障和就业支出392.87万元,主要用于单位离退休人员经费和单位在职职工缴纳基本养老保险费用和职业年金开支。
210 卫生健康支出99.47万元,主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
221 住房保障支出82.66万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
30101 基本工资330.25万元(其中,基本支出330.25万元,项目支出0万元)
30102 津贴补贴172.67万元(其中,基本支出172.67万元,项目支出0万元)
30103 奖金358.19万元(其中,基本支出358.19万元,项目支出0万元)
30107 绩效工资216.01万元(其中,基本支出216.01万元,项目支出0万元)
30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出123.06万元(其中,基本支出123.06万元,项目支出0万元)
30109 职业年金缴费61.53万元(其中,基本支出61.53万元,项目支出0万元)
30110 职工基本医疗保险缴费66.75万元(其中,基本支出66.75万元,项目支出0万元)
30111 公务员医疗补助25.73万元(其中,基本支出25.73万元,项目支出0万元)
30112 其他社会保障缴费10.38万元(其中,基本支出10.38万元,项目支出0万元)
30113 住房公积金82.65万元(其中,基本支出82.65万元,项目支出0万元)
30201 办公费30.14万元(其中,基本支出30.14万元,项目支出0万元)
30202 印刷费1万元(其中,基本支出1万元,项目支出0万元)
30203 咨询费1万元(其中,基本支出1万元,项目支出0万元)
30305 生活补助5.46万元(其中,基本支出5.46万元,项目支出0万元)
30205 水费1.5万元(其中,基本支出1.5万元,项目支出0万元)
30206 电费4.5万元(其中,基本支出1.5万元,项目支出3万元)
30207 邮电费3万元(其中,基本支出3万元,项目支出0万元)
30209 物业管理费1.8万元(其中,基本支出3万元,项目支出0万元)
30211 差旅费15.5万元(其中,基本支出15.5万元,项目支出0万元)
30213 维护费27万元(其中,基本支出0万元,项目支出27万元)
30215 会议费2万元(其中,基本支出2万元,项目支出0万元)
30216 培训费4.6万元(其中,基本支出4.6万元,项目支出0万元)
30217 公务接待费2.2万元(其中,基本支出2.2万元,项目支出0万元)
30228 工会经费13.78万元(其中,基本支出13.78万元,项目支出0万元)
30229 福利费29.31万元(其中,基本支出29.31万元,项目支出0万元)
30231 公务用车运行维护费7.5万元(其中,基本支出7.5万元,项目支出0万元)
30239 其他交通费用25.08万元(其中,基本支出25.08万元,项目支出0万元)
30299 其他商品和服务支出10.27万元(其中,基本支出10.27万元,项目支出0万元)
30302 退休费197.81万元(其中,基本支出197.81万元,项目支出0万元)
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州广播电视局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元,较上年13.1万元减少3.4万元,降低25.95%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
文山州广播电视局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与2021年相比无变化。
(二)公务接待费
文山州广播电视局2022年公务接待费预算为2.2万元,较上年2.6万元减少0.4万元,下降15.38%,国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。
增减变化原因:按照公务接待标准及管理办法,严格遵守中央八项规定,强化公务接待程序管理和审批,按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
文山州广播电视局2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元,较上年10.5万元减少3万元,下降28.57%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.5万元,较上年10.5万元减少3万元,下降28.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:2022年财政按2.5万元/辆预算公务用车运行维护费,因此较2021年减少3万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山州广播电视安全播出监测平台运维经费10万元,主要用于保障我州已建成的自动化管理系统正常运行,实现对全州70个无线发射台站(13个高山台站和57个补点台站)的播出信号、设备运行、电力和环境、机房安全防范进行远程监测和管理,各县(市)局通过终端访问州局管理平台,实现对辖区内各无线发射台站地面数字电视设备进行远程控制和节目实时监测。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州广播电视局2022年机关运行经费安排95.39万元,与上年78.65万元对比增加16.74万元,增长21.28%,增长的主要原因是2022年财政按人均1.4万元调整了公用经费标准。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,文山州广播电视局资产总额438.67万元,其中,流动资产94.7万元,固定资产343.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.54万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少157.43万元,其中固定资产减少131.3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0.79万元,其中出租资产339.68平方米,资产出租收入0.79万元(我单位实际房租是4.5万元,按国资〔2020〕10号文件执行减免时间2020年3月1日至2020年12月31日,由于2020年房租已全部上缴元)。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。