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文山州国土空间规划设计院2024年预算公开

2024-02-21 11:18  来源:文山州财政局  【字体:     打印

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文山州国土空间规划设计院2024年预算公开

目录

第一部分文山州国土空间规划设计院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州国土空间规划设计院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州国土空间规划设计院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州国土空间规划设计院,于19847月成立,属于正科级全额拨款的事业单位,主管部门为文山州自然资源和规划局。原单位名称为文山壮族苗族自治州城乡规划设计院,20203月变更单位名称。

文山州国土空间规划设计院是文山州具备城乡规划乙级、土地规划丙级、测绘丙级、建筑设计丙级、市政设计丙级资质的事业单位,主要职责和任务是:主要承担全州范围内政府指令性任务和其它的规划编制任务,完成国土空间规划设计、城镇总体规划、城镇详细规划、景观园林规划、城市绿地系统规划、城市旅游发展规划等各项工作任务。

(二)机构设置情况

文山州国土空间规划设计院共设置7个内设所室,包括:国土空间规划一所、国土空间规划二所、市政工程设计所、建筑工程设计所、园林景观设计所、外派技术服务办公室、办公室。

文山州国土空间规划设计院所属单位0个。

)重点工作概述

为政府在提供自然资源开发利用和保护的规划设计服务;国土空间规划、各类专项规划、城市设计、村庄规划、工业园区规划、建筑设计、市政工程设计(含初步设计)、工程测量、选址意见书及可行性研究报告、投资土地整治项目(包括耕地开垦、提质改造和城乡建设用地增减挂钩项目)、云南省行政区范围内各级各类土地规划编制、设计、修改、评估、论证、咨询业务;土地整治项目可行性研究报告、项目规划设计及预算编制、项目勘测、土地复垦方案编制;土地勘测定界、其他符合法律法规规定的经营项目投资和建设。

二、预算单位基本情况

文山州国土空间规划设计院编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制20人。在职实有63人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障46(为满足单位设计资质需求,需聘用编制外人员46

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1679.75万元,其中:一般公共预算379.75万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入1300万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年1701.58万元对比2024年部门财务总收入减少21.83万元,同比下降1.28%。主要原因:20241人员退休减少,故一般公共预算收入中的人员经费和公用经费均较上年有所减少。2024年事业单位经营收入预算收入上年1300万元保持一致

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入379.75万元,其中:本年收入379.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款379.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年401.58万元对比,2024年部门财政拨款收入减少21.83万元,同比下降5.44%。主要原因:20241名人员退休减少,故一般公共预算收入中人员经费和公用经费均较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1679.75万元。财政拨款安排支出379.75万元,其中:基本支出379.75万元,与上年401.58万元对比减少21.83万元,同比下降5.44%,主要原因:20241名人员退休减少,2024年人员经费中的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等预算支出较上年有所减少;项目支出0万元,与上年0万元对比无变动。单位资金支出1300万元,为事业单位经营支出,与上年1300万元相比无变动。其中:基本支出700万元,与上年对比无变动;项目支出600万元,与上年对比无变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.02万元,主要用于事业离退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.89万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.45万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.39万元,主要用于其他社会保障和就业缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.86万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.73万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.91万元,主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

8.城乡社区支出-城乡社区支出管理事务-行政运行254.85万元,主要用于保障单位正常运转支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.65万元,主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分支出。

(二)单位资金支出(事业单位经营支出)按功能科目分类情况

城乡社区支出-城乡社区支管理事务-行政运行1300万元,主要用于长期聘用编制外人员开展单位事业活动,完成各项设计工作任务,有效实现经营活动正常运行,确保产生经营效益。

(三)预算支出按经济科目分类情况

1.基本工资85.86万元。其中:基本支出85.86万元,项目支出0万元。

2.津贴补贴6.04万元。其中:基本支出6.04万元,项目支出0万元。

3.奖金23.4万元。其中:基本支出23.4万元,项目支出0万元。

4.绩效工资113.68万元。其中:基本支出113.68万元,项目支出0万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费32.89万元。其中:基本支出32.86万元,项目支出0万元。

6.职业年金缴费16.45万元。其中:基本支出16.45万元,项目支出0万元。

7.职工基本医疗保险缴费17.86万元。其中:基本支出17.86万元,项目支出0万元。

8.公务员医疗补助缴费4.73万元。其中:基本支出4.73万元,项目支出0万元。

9.其他社会保障缴费4.30万元。其中:基本支出4.30万元,项目支出0万元。

10.住房公积金34.65万元。其中:基本支出34.65万元,项目支出0万元。

11.其他工资福利支出700万元。其中:基本支出700万元(资金来源于单位自有资金事业单位经营收入),项目支出0万元。

12.办公费28万元。其中:基本支出3万元,项目支出(事业单位经营支出)25万元。

13.水费2.5万元。其中:基本支出0.5万元,项目支出(事业单位经营支出)2万元。

14.电费4万元。其中:基本支出1万元,项目支出(事业单位经营支出)3万元。

15.物业管理费36.96元。其中:基本支出6.96万元,项目支出(事业单位经营支出)30万元。

16.邮电费7万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)7万元。

17.印刷费60万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)60万元。

18.咨询费25万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)25万元。

19.差旅费31.5万元。其中:基本支出1.5万元,项目支出(事业单位经营支出)30万元。

20.维修(护)费5万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)5万元。

21.会议费4万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)4万元。

22.培训费15万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)15万元。

23.公务接待费2万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)2万元。

24.劳务费21万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)21万元。

25.委托业务费145万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)145万元。

26.工会经费33.21万元。其中:基本支出3.21万元,项目支出(事业单位经营支出)30万元。

27.福利费25.56万元。其中:基本支出5.56万元,项目支出(事业单位经营支出)20万元。

28.公务用车运行维护费2.50万元。其中:基本支出2.50万元,项目支出0万元。

29.其他交通费用20万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)20万元。

30.税金及附加费用100万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)100万元。

31.其他商品和服务支出26.12万元。其中:基本支出0.12万元,项目支出(事业单位经营支出)20万元。

32.退休费13.54万元。其中:基本支出13.54万元,项目支出0万元。

33.办公设备购置35万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)35万元。

34.手续费1万元。其中:基本支出0万元,项目支出(事业单位经营支出)1万元。

35.生活补助2万元。其中:基本支出2万元,项目支出0万元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

文山州国土空间规划设计院2024无与中央配套事项情况

(二)按既定政策标准测算补助事项

文山州国土空间规划设计院2024按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

文山州国土空间规划设计院2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目27个,政府采购预算总额135万元,其中:政府采购货物预算36万元、政府采购服务预算99万元,政府采购工程预算0万元。(注:2024年不涉及政府购买服务预算

面向中小企业预留资金132万元。

政府采购预算资金来源于一般公共预算2万元。

政府采购预算资金来源于单位自有资金事业单位经营收入133万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州国土空间规划设计院2024一般公共预算财政拨款三公经费合计2.5万元,较上年2.5万元无变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山州国土空间规划设计院2024因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次原因:2024年不涉及安排因公出国(境)团组情况,与上年情况一致保持持平无变动。

(二)公务接待费

文山州国土空间规划设计院2024年公务接待费预算0万元,较上年0万元无变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次原因:2024年与上年情况一致保持持平无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州国土空间规划设计院2024年公务用车购置及运行维护费2.5万元,较上年2.5万元无变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元无变动;公务用车运行维护费2.5万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2024年继续严格遵守中央八项规定精神,厉行节约,保证“三公经费”资金使用高效,严格控制“三公经费”增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)本单位2024年财政拨款支出项目的预算绩效目标

做好本单位人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

(二)本单位2024年经营支出项目的预算绩效目标

1.国土空间规划方面:按要求完成年度内分派的修建性详细规划、控制性详细规划、总体规划、村庄规划、可研性、专题论证报告、策略研究、规划工作方案研究、申报材料等类型规划设计任务。

2.市政和建筑方面:按要求完成年度内分派市政设计项目、建筑设计项目以及其他设计任务。

3.后期、外派技术服务方面:做好协助其他所室完成设计后期服务工作;外派为驻点机构提供年度内各类项目技术服务工作。

(三)本单位2024年其他人员支出项目的预算绩效目标

支持单位职能职责正常履职。有效实现经营活动正常开展,确保产生经营效益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业单位经营收入:类似企业收入。事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其定价可以市场公平价格为标准,保本的基本上含有一些利润,类似企业盈利活动。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州国土空间规划设计院为公益二类事业单位,2024年机关运行经费安排为0万元,与上年一致,无变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,文山州国土空间规划设计院资产总额2674.40万元,其中,流动资产1216.43万元,固定资产1318.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产139.04万元,其他资产0万元。资产总额与上年1942.48万元相比,本年资产总额增加731.92万元,同比增长37.68%其中流动资产比上年457.85万元增加758.58万元,同比增长165.68%固定资产比上年1345.95万元减少27.02万元,同比下降2%无形资产比上年138.68万元增加0.36万元,同比增长0.26%。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;资产使用收入4.81万元,其中出租资产390.40平方米,资产出租收入4.81万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他事项说明

文山州国土空间规划设计院2024年不涉及政府性基金预算、政府购买服务预算以及州对下转移支付情况,故预算6表、预算8表、预算9表、预算10表为空表公开。

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