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文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局2021年度部门决算

2022-09-23 09:31  来源:州财政局  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州社会保险事业管理局是州人力资源和社会保障局下属行使行政职能的社会保险经办机构,参照公务员法管理的正科级事业单位主要负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策,负责企业养老、机关事业单位养老保险、工伤保险和职业年金的核定、管理和各种待遇支付等各项经办工作。

1.负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策,扩大养老、工伤保险和职业年金社会保险覆盖面。

2.负责指导、经办、培训全州养老、工伤等社会保险日常业务工作,研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和流程。

3.负责全州养老、工伤等社会保险基金的核定、管理和各种待遇支付,严格执行各项社会保险基金制度,编制全州社会保险基金收支预、决算草案。

4.负责办理养老、工伤等社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

5.负责指导全州企业离退休人员社会化管理服务工作,负责指导全州养老工伤和职业年金社会保险待遇领取资格认证工作。

6.参与工伤事故的预防、调查和取证工作,参与工伤保险定点医疗机构的协议管理和监督。

7.承办州人力资源和社会保障局和上级部门交办的其它事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在州人社局党组的领导和省社保局的业务指导下,州社保局深入贯彻国家、省和州各项社会保险工作决策部署,按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的民生工作总体要求,继续深化社会保险制度改革,着力抓扩面、促征缴、保发放、强监管、化风险、惠民生,不断提高社会保险经办管理服务水平和服务质量,全州各项社会保险工作有序推进。

1强化社保政策宣传,扎实推进社会保险扩面征缴工作。围绕社会保险政策“五进”要求,成立参保扩面工作专班,采取业务外包的方式,通过电视、网络、微信平台、城区公交LED屏、互动式宣传、张贴宣传画、发放宣传手册等多形式开展社会保险政策宣传,从年初开始就扎实抓好社会保险扩面工作。同时,加强与税务部门沟通协调,逐步健全完善信息对接机制,确保保费征收工作有序开展。截至2021年底各项社会保险参保扩面工作已超额完成目标任务,全州参加城镇职工基本养老保险人数30.20万人,完成任务数29.07万人的103.90%;参加城乡居民基本养老保险211.1万人,完成任务数207.15万人的101.91%;参加工伤保险人数27.70万人,完成任务数24.83万人的111.56%

2严格落实调待标准,确保各项社保待遇按时足额发放。一是严格标准完成调待工作。6完成对全州25755名企业退休人员养老待遇进行调整,人均月增加养老金152.38全州月增加企业退休人员养老金支出392.45万余元,年增加养老金支出4709.46万元,实现企业职工养老待遇连续17年调整提高32113名机关事业单位退休人员调整养老待遇,人均月增加养老金167.88元,全州月增加机关事业退休人员养老金支出539.11万余元,年增加养老金支出6469.32万元,实现机关事业单位退休人员养老待遇连续6年调整提高12月底,完成全州602名工伤职工及其遗属三项待遇调整,调整后伤残津贴平均每人每月增加181.13元,生活护理费平均每人每月增加273.21元,供养亲属抚恤金平均每人每月增加80元。每月增发工伤长期待遇66490,实现工伤保险待遇连续16年调整提高。二是按时足额发放各项社会保险待遇。截至12月底,全州发放养老保险待遇36.44亿元,惠及49.88万人(其中企业离退休人员2.71万人,待遇支出9.83亿元;享受城乡居民养老保险待遇43.73万人,发放养老待遇6.75亿元;机关事业单位退休人员3.44万人,按规定发放养老待遇19.86亿元);享受工伤保险待遇14410.99亿元。

3加强社保制度改革,确保各项改革政策得到有效落实。一是继续推进机关事业单位养老保险制度改革,妥善处理好制度改革后关系转移、缴费年限认定、职业年金补记等问题。全力推进机关事业单位中人养老金计发工作。截至202112月底,完成全州2954名退休中人养老金准确计发和清算补发工作,共补发养老金5596.69万元。二是扎实做好职业年金上划投资运营工作,截至12月底,全州共完成20次归集发起,归集并上划投资运营职业年金共计20.56亿元,实现投资收益约2.16亿元,投资收益率达12.79%。三是做好工伤医疗待遇联网结算工作。目前已有9家医疗机构正式通过联网进行医疗待遇结算,结算33人次医疗待遇42.24万元。落实“放管服”优化营商环境和人社服务快办行动工作。按照优化营商环境和人社服务快办行动要求,通过服务事项清单梳理、局长走流程等形式,进一步优化社保服务业务流程,大幅压缩社保业务办理时限,目前大部分服务事项都能做到即时办结。落实承诺告知制,切实减少办事人员需提供材料内容,有效推进人社快办和优化营商环境工作落实。五是大力推行社会保险网厅办理服务,从业务系统操作方面加大推广宣传及业务培训力度,提高参保单位业务人员网厅使用频次和效率,切实做好精简材料、优化办事流程等便民服务工作。全面推行社保业务网上办理,特别是跨省、区域转移业务网上办理,为参保人员提供便捷高效服务。六是狠抓数据清理工作。根据省级安排部署,组织人员对不符合全国统筹基础数据标准要求的14.7万条数据进行清理,为社会保险全国统筹奠定基础。

4强化基金监管,确保基金运行安全。一是认真落实社保基金风险防控措施,定期开展基金巡查和风险评估,发现问题及时整改确保内控制度要求落实到二是定期开展社保经办风险管理检查,规范业务经办,防范业务风险。三是积极推广使用云南人社12333、办事通等手机APP、云南网上税务局公众号网上缴纳平台,按要求开展网上经办服务和待遇领取资格确认工作,为参保单位、个人查询社会保险信息和缴纳社会保险费提供人性化、便捷化服务。四是建立基金风险预警制度,做到随时监控,提前预警。

5抓队伍建设,提升社保经办能力和服务水平。一是强化业务培训。先后多次组织开展网厅系统经办业务培训,进一步提高全州社保系统业务人员和参保单位业务人员经办能力和业务水平,为推进工作落实奠定坚实基础。二是利用信息化技术创新服务手段,逐步推进社会保险标准化、信息化、专业化建设。依托12333和网厅业务平台,进一步优化社保经办流程,进一步完善网络服务群众的服务功能。同时,运用自行开发的社会保险数据应用系统,利用省级下发的养老保险业务回流数据民政、残联、公安等部门提供数据实时开展数据比对,有效提高全州社保系统业务数据质量,极大地减轻县(市)级社保经办机构业务量三是按照窗口作风建设要求,严格工作纪律督查,杜绝脱岗、串岗、慵懒散漫、办事推诿等现象发生。扎实抓好党风廉政建设。全面开展岗位风险排查并制定防控措施,认真开展党史学习教育、违法违纪典型案件警示教育,切实提高全体党员干部党性修养、廉洁自律意识、服务宗旨意识,不断增强干事创业的责任心和使命感。

6、完成办公室搬迁工作,全面改善办公环境9月底启动实施新办公用房设计、装修改造、网络电话及监控设备调试等工作。11月底利用全省系统停机契机,组织开展社保局整体搬迁工作,121日起正式在新办公地点办理业务。积极做好搬迁后职工停车、物业管理、职工就餐等协调事宜,为全局干部职工营造了一个良好的工作环境。同时,全力做好档案用房协调和装修改造工作,完成业务档案的整体搬迁,切实解决档案资料存放与业务办公分离问题,有效确保民生档案安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:文山州社会保险事业管理局。文山州社保局内设办公室、机关事业单位参保管理科、企业参保管理科、工伤科、财务统计科、稽核科、机关事业单位社会化服务管理科、企业社会化服务管理科和城乡居民养老保险科9个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局2021年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制45人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员41人(含参公管理事业人员41人),其他人员0人。离退休人员9人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

文山州社保局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)》无数据,州社保局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08)没有数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局部门2021年度收入合计220,803,913.22元。其中:财政拨款收入220,703,035.64元,占总收入的99.96%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入100,877.58元,占总收入的0.04%。与上年对比,2021年度收入合计比上年163,085,727.49增加57,718,185.73元,增长35.39%,2021年财政拨款收入比上年163,084,757.00增加57,618,278.64元,增长35.33%。2021年财政拨款收入占总收入的99.95%,主要原因一是人员工资增长,养老保险等缴费基数增长,养老保险缴费增长;企业退休人数增加,企业离退休人员津贴补贴增加,企业独生子女奖励增加,新中国成立初参加革命工作的部分退休干部生活补助增加,机关运行经费等比上年增长;州社保局新办公用房装修,办公设备购买和办公室搬迁支出,上年无此项支出。二是2021年机关事业单位职业年金缴费收入55,647,002.94元(2021年职业年金缴费支出是从201410月至2020月各单位职业年金实账利息清算30,510,014.57元,上年无,其余为职业年金正常记实业务);机关事业单位退休人员增加,发放机关事业单位养老保险统筹外待遇增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局部门2021年度支出合计220,711,609.64。其中:基本支出219,143,809.64,占总支出的99.29%;项目支出1,567,800.00,占总支出的0.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年对比,2021年支出比上年163,132,313.04增加57,579,296.60元,增长35.30%,主要原因一是人员工资增长,养老保险等缴费基数增长,养老保险缴费增长;企业退休人数增加,企业离退休人员津贴补贴增加,企业独生子女奖励增加,新中国成立初参加革命工作的部分退休干部生活补助增加,机关运行经费等比上年增长;州社保局新办公用房装修,办公设备购买和办公室搬迁支出,上年无。二是2021年机关事业单位职业年金缴费支出新增30,510,014.57元是从201410月至2020月各单位职业年金实账利息清算,上年无,正常职业年金记实比上年增加,机关事业单位养老保险统筹外待遇人员增加,待遇增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219,143,809.64元。比上年162,462,313.04增加56,681,496.60,增长34.89%。主要原因,基本工资、津贴补贴等人员经费支出218,247,715.80元,支出比上年161,656,673.89增加56,591,041.91增长35.01%,原因为一是人员工资正常晋升,计提固定资产折旧,无形资产摊销机关事业单位和企业退休人数增加,退休人员统筹外待遇比上年增加;人员工资增长,养老保险等缴费基数增长,养老保险缴费增长;企业退休人数增加,企业离退休人员津贴补贴增加,企业独生子女奖励增加,新中国成立初参加革命工作的部分退休干部生活补助增加,机关运行经费等比上年增长。二是2021年机关事业单位职业年金缴费支出55,647,002.94,(2021年职业年金缴费支出是从201410月至2020月各单位职业年金实账利息清算30,510,014.57元,上年无,其余为职业年金正常记实业务);机关事业单位退休人员增加,发放机关事业单位养老保险统筹外待遇增加;日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218,247,715.80占基本支出219,143,809.6499.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费896,093.84占基本支出219,143,809.640.41%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,567,800.00,670,000.00元增加897,800.00,增长134%主要原因是,项目一企业退休人员社会化管理服务补助资金文财社〔20215667,800.00,比上年670,000.002,200.00元,降低0.33%。企业退休人员社会化管理服务补助资金用于企业退休人员春节、中秋节日慰问。项目二为文财社〔20215号州社保局新办公用房装修经费900,000.00元,为当年新增项目,用于州社保局新办公室装修、办公设备购买和办公室搬迁。于202111月底已完成装修和采购,12月已完成新办公室搬迁工作。州社保本着“专款专用、支出合理”的原则,严格执行国家财经制度,确保相关专项资金、经费全部用于单位专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出220,703,035.64元,占本年支出合计的99.9961%比上年163,084,757.0057,618,278.64元,增长35.33%。主要原因一是人员工资增长,养老保险等缴费基数增长,养老保险缴费增长。企业退休人数增加,企业离退休人员津贴补贴增加,企业独身子女奖励增加,新中国成立初参加革命工作的部分退休干部生活补助增加,机关运行经费等比上年增长。州社保局新办公用房装修,办公设备购买和办公室搬迁支出,上年无。二是2021年机关事业单位职业年金缴费支出新增30,510,014.57元是从201410月至2020月各单位职业年金实账利息清算,上年无,正常职业年金记实比上年增加,机关事业单位养老保险统筹外待遇人员增加,待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出219,949,137.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.66%。主要用于机关事业单位养老保险统筹外待遇财政补贴机关事业单位养老保险单位缴费,工伤保险、职业年金缴费,企业养老保险统筹外待遇,企业退休人员社会化管理服务费,新办公用房装修、办公设备采购和搬迁等

9.生健康(类)支出386,123.95,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于职工基本医疗保险,公务员医疗补助和大病补充。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支376,348.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.17%。主要为住房公积金补贴

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,500.00元,支出决算为26,452.11元,完成预算的58.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23,197.11元,完成预算35,000.0066.28%;公务接待费支出决算为3,255.00元,完成预算10,500.0031%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响,减少人员流动,减少下县检查次数,减少公务用车次数,减少培训和会议,开展在线学习、培训和视频会议,严格公务接待审批,公务接待清单制度,严格控制陪人数和控制接待标准减少接待人数和次数,降低接待标准,从而降低了接待费用,多种方式减少“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26,452.11202037879.01减少11,426.90元,下降30.17%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;2021公务用车购置及运行费支出决算23,197.11,比上年28919.01减少5,721.90元,下降19.79%;2021公务接待费支出决算3,255.00,比上年8,960.00减少5,705.00元,下降63.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车次数,减少接待人数和次数,降低接待标准,开展在线学习等方式减少“三公”经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23,197.11元,占87.69%;公务接待费支出3,255.00元,占12.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,197.11元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,197.11元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于企业养老、机关事业单位基本养老保险和工伤保险法律、法规和政策的宣传,工伤保险案件调查,到县(市)级检查工作,到省级汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,255.00元。其中:

国内接待费支出3,255.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次59人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务指导,检查工作等发生的接待。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局部门2021年机关运行经费支出887,519.84元,比上年768,063.69增加119,456.15元,增长15.55%,主要原因是2021因装修办公用房,采购部分办公设备和支付办公室搬迁费用。

部门机关运行经费主要用于商品和服务支出,包括办公费、邮电费、差旅费,会议费、福利费、水电费维修(护)费、公务用车运行维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局资产总额6,744,773.13,其中,流动资产768,270.87,固定资产原值5,591,782.26,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产384,720.00,其他资产0元(具体内容详见附表)。资产总额比上年6,365,489.48增加379,283.65增长5.96%,其中,流动资产增加86383.65主要原因是工资代扣款项跨月支付,2020年结余资金在2021年度支付固定资产原值增加292,900.00主要原因2021州社保局新办公用房采购办公设备

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额873,732.93元,其中:政府采购货物支出301,598.00元;政府采购工程支出572,134.93元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额873,732.93元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

州社保局支出金额中,支出退休费合计156,531,396.11,其中发放州本级机关事业单位养老保险统筹外待遇金额为152,607,095.77,企业退化人员社会化管理服务费财政补助、企业退休人员独生子女奖励、新中国成立前参加革命工作的部分退休干部生活补贴、企业离退休人员津贴补贴等,金额小计为3,924,300.34元;工资福利支出中职业年金缴费55,647,002.94,为州本级机关事业单位职业年金缴费支出

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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