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文山州民族宗教事务委员会2023年预算公开

2023-01-29 12:12  来源:文山州财政局  【字体:     打印

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文山州民族宗教事务委员会2023年预算公开

目录

第一部分文山州民族宗教事务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州民族宗教事务委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州民族宗教事务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州民族宗教事务委员会为文山州人民政府工作部门,主要职责按照文山州人民政府办公室《关于印发文山州民族宗教事务委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知)(文政办发〔2010234号)执行,其主要职责为:开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教工作等重大课题的综合调研,草拟全州有关民族关系、民族事务管理等方面的重要政策和法规;草拟我州宗教方面的地方性法规、部门规章和有关宗教工作的规范性文件。了解我州边境沿线有关国家的民族、宗教情况,掌握动态,对存在问题提出解决的意见和建议,为州委、州政府提供决策参考。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教一科、宗教二科和示范创建科。设主任1名、副主任5名,正科级领导职数8名,副科级领导职数2名;管理文山州民族研究所和宗教团体事务中心。

(三)重点工作概述

一是全面深入持久开展民族团结进步创建工作。制定实施《文山州建设民族团结进步示范区(20212025年)规划》《文山州铸牢中华民族共同体意识建设规划(2021-2025)》,建立民族团结进步创建工作体制机制,人员保障、经费保障体制机制等,全面深化民族团结进步创建工作,进一步铸牢中华民族共同体意识。二是始终坚持把发展作为第一要务,不断培育壮大特色优势产业,推进民族地区经济社会发展和各族群众增收致富。持续强化民族地区内外交通体系、能源、水利、信息等基础设施建设,为实现高质量跨越发展打下新基础。持续加大控制返贫力度,建立健全普惠性民族地区扶持机制和精准有效的差别化支持长效机制,做大做强扶贫产业,持续完善花倮、山瑶、偏苗、僰人等少数民族支系帮扶机制。持续振兴民族教育,加大对偏远山区少数民族的教育扶持力度,促进各民族受教育水平共同提高。持续强化民族地区公共服务,与时俱进调整和完善民族政策,减小同一地区中民族之间的公共服务政策差异,实现各民族平等地共享发展成果。持续强化边境小康示范村建设,着力将边境地区打造成发展兴旺、美丽宜居的边境长廊。三是持续加强文化引领,推动民族文化蓬勃发展。持续加强优秀民族文化的保护、传承与开发,不断推进民族文化创造性转化和创新性发展,全力打造一批民族文化精品项目,推进“民族文化+旅游”,打造一批高质量民族文化旅游产品。加强与乡村振兴战略的协调与衔接,强化民族文化基础设施和服务体系建设,着力打造一批民族文化特色小寨,用民族文化开发与传承助推民族团结创建工作成效。四是持续加强党对民族宗教工作的全面领导。大力培养选拔少数民族干部和各类人才,实现少数民族干部与少数民族人口比例相当;持续推进经济社会发展,增进各民族民生福祉。五是持续优化推进创建成果提质增效。全面铸牢“全面深入持久”的理念,深化中华民族共同体意识的教育,分层级建立覆盖学前教育至大学教育的民族团结教育体系。持续将“全面深入持久开展创建工作”纳入全州干部教育培训计划,在全州范围内开展专项教育行动。开展“千村示范创建”活动,力争到2025年建成1000个以上民族团结进步示范村,形成“百村示范、千村跟进、全面提升”的民族团结进步创建工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制19人,工勤人员编制3人,事业编制13人。在职实有33人,其中:财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制1,实有车辆1

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1225.37万元,其中:一般公共预算1225.37万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2023年财务总收入1225.37万元与上年财务总收入941.83万元对比,增加283.54万元,增长30%。其主要原因为2023年项目经费420.56万元较2022197万元增加223.56万元,增长113%,其主要原因为今年增加了文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费。基本支出804.81万元较上年744.83万元增加59.98万元,增长8%,其主要原因为今年新调入4名人员,所以人员经费较去年增加

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1225.37万元,其中:本年收入1225.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1225.37万元(本级财力1225.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政拨款收入与上年财务拨款收入941.83对比,增加283.54万元,增长30%。其主要原因为2023年项目经费420.56万元较2022197万元增加223.56万元,增长113%,其主要原因为今年增加了文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费。基本支出804.81万元较上年744.83万元增加59.98元,增长8%,其主要原因为今年新调入4名人员,所以人员经费较去年增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1225.37万元。财政拨款安排支出1225.37万元,其中:基本支出804.81万元,与上年744.83万元对比增加59.98万元,增长8%,其主要原因为今年新调入4名人员,所以人员经费较去年增加项目支出420.56万元,与上年197万元对比增加223.56万元,增长113%主要原因:州级民族学会经费较上年增加35万元,(宗教事务)宗教团体专项经费较上年增加23.56万元,全面深入持久开展民族团结进步创建专项经费较上年增加50万元,今年增加了文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费115万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1)一般公共服务支出-民族事务-行政运行517.09万元,主要用于行政事业人员工资福利支出、办公费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费等一般公用经费支出。

2)一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出345万元,其中70万元用于州级民族学会专项经费;10万元用于民族上层人士专项经费;100万元用于全面深入持久开展民族团结进步创建专项经费50万元用于州委民族团结队工作经费。115万元用于文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费。

3)一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出75.56万元,其中10万元用于(宗教事务)斋月慰专项经费;49.56万元用于(宗教事务)宗教团体专项经费;8万元用于(宗教事务)宗教反渗透专项经费;8万元用于昆明伊斯兰教经文学院文山院公用经费。

4)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出94.63万元,主要用于离退休人员支出。

5)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出7.02万元,主要用于离退休人员支出。

6)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.83万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

7)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.41万元,主要用于缴纳职工职业年金。

8)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.73万元,主要用于缴纳职工他社会保障和就业支出。

9)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22.63万元,主要用于缴纳行政人员医疗保险费;

10)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.34万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险费;

11)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.67万元,主要同于缴纳职工医疗补助支出。

12)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.17万元,主要用于缴纳职工工伤保险、大病补助方面的支出。

13)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.27万元,主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况,主要用于一般基本支出和项目支出,基本支出804.81万元,项目支出420.56万元,其中8.00万元是州对下转移支付的昆明伊斯兰教经文学院文山院公用经费。

1基本支出包括:办公费13.24万元、差旅费4.00万元、电费2.64万元、福利费2.61万元、工会经费5.58万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、公务员医疗补助缴费12.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.83万元、基本工资149.30万元、绩效工资64.17万元、奖金99.64万元、津贴补贴125.52万元、劳务费5.2万元、其他对个人和家庭的补助6.20万元、其他交通费用22.86万元、其他商品和服务支出1.87万元、其他社会保障缴费7.30万元、水费0.10万元、退休费98.18万元、维修(护)费0.50万元、委托业务费3.30万元、邮电费4.44万元、职工基本医疗保险缴费31.97万元、职业年金缴费29.41万元、住房公积金49.27万元;

2项目支出包括:办公费250.00万元、差旅费8.60万元、公务接待费1.30万元、会议费5.66万元、奖励金115.00万元、培训费16.7万元、其他商品和服务支出2万元、委托业务费8.3万元、专用燃料费5万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

8万元用于昆明伊斯兰教经文学院文山院公用经费

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额3.13万元,其中:政府采购货物预算3.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州民族宗教事务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元,较上年20.7万元减少13.4万元,下降65%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山州民族宗教事务委员会2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

文山州民族宗教事务委员会2023年公务接待费预算为3.3万元,较上年8.7万元减少5.4万元下降62%,国内公务接待批次为30次,共计接待350人次。下降原因为:外州到我州交流学习全国民族团结示范州创建工作有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州民族宗教事务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年12万元减少8万元,下降67%。其中:公务用车购置费0万元,较上年一致;公务用车运行维护费4万元,较上年12万元减少8万元下降原因为:我委公务用车已于2023年由州委民族团结工作队返回单位使用,因此公务用车运行维护费用减少。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,以加强各民族交往交流交融为根本途径,以中华民族一家亲,同心共筑中国梦为总目标着力破解宗教领域重点难点问题,有效推进民族宗教工作顺利开展,以法治的方式推进宗教工作和解决宗教领域突出问题,有效促进广大宗教界人士和信教群众铸牢中华民族共同体意识,共同为文山民族团结、宗教和谐有序、边疆繁荣稳定做贡献。

1.民族事务方面:推进创建成果提质增效,全面铸牢“全面深入持久”的理念,深化中华民族共同体意识的教育,分层级建立覆盖学前教育至大学教育的民族团结教育体系。持续将“全面深入持久开展创建工作”纳入全州干部教育培训计划,在全州范围内开展专项教育行动。做好民族文化的挖掘、整理、研究、保护和传承,继续丰富少数民族精神生活,推进民族文化创造性转化和创新发展开展“千村示范创建”活动,力争到2025年建成1000个以上民族团结进步示范村,形成“百村示范、千村跟进、全面提升”的民族团结进步创建工作格局。

2.宗教事务方面:提升民族宗教事务治理能力水平,促进宗教和顺贯彻实施《宗教事务条例》,《云南省宗教事务规定》,着力解决州级宗教团体、宗教人士的生活保障,解决宗教领域的特殊困难和问题

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州民族宗教事务委员会部门2023年机关运行经费安排72.34万元,与上年71.00万元对比增加1.34万元增长1.89%,主要原因公用经费人均标准提高。

一般公共服务支出()68.86万元,主要用于单位办公费、邮电费、水电费、公务接待费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)3.48万元;主要用于退休职工开展学习活动所发生的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,文山州民族宗教事务委员会资产总额422.02万元,其中,流动资产44.51万元,固定资产222.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产155.38万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加56.98万元,其中固定资产增加44.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231上报)资产月报数

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