文山州工商行政管理局2019年部门预算编制说明
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2019/03/18 来源:
【字体:

 

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责  

1、负责市场监督管理和行政执法工作。  

2、负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理,依法查处取缔无照经营行为。  

3、依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。  

4、监督管理流通领域商品质量,按照分工查处制造销售假冒伪劣商品违法行为;组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作;负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理及其网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。  

5、依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,查处违法直销和传销案件。  

6、依法实施合同监督管理,查处合同欺诈违法行为;负责动产抵押物登记和股权出质登记;依法监督管理拍卖行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。  

7、负责广告活动的监督管理工作。  

8、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的保护。  

9、依法开展企业信息公示工作,推动建立企业经营异常名录制度;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记基础信息,为政府决策和社会公众提供有关信息服务。  

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理。  

11、指导文山州消费者协会办公室、个体私营经济协会办公室、广告协会办公室、12345消费者申诉举报中心围绕章程和工作规定开展工作。  

12、承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。  

(二)机构设置情况  

文山州工商局机关设13个内设机构,分别是:办公室、法规科、企业注册科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、市场规范管理科、网络商品交易监督管理科、消费者权益保护科、反不正当竞争执法科、商标监督管理科、广告监督管理科、计划财务科、人事科。  

(三)重点工作概述  

2019年,我局将以机构改革为契机,严格按照州委、州政府及省工商局的安排部署,真抓实干、攻坚克难,全力服务全州经济社会发展,为我州打赢脱贫攻坚战,与全国、全省同步实现小康社会作出应有的贡献。  

一是深化商事制度改革。积极推进注册登记便利化,进一步放松对市场主体准入的管制,降低准入门槛,优化营商环境。认真落实国务院和市场监管总局要求,扎实推进证照分离”“多证合一”“证照同办改革。优化线上、线下办事流程,实现一网通办、一窗核发,使统一社会信用代码成为企业唯一身份代码,实现企业一照一码走天下。  

二是强化事中事后监管。按照省市场监督管理局的安排部署,继续深入做好企业年报工作。全面推行双随机、一公开监管工作机制,配合州委编办推进全州跨部门双随机、一公开工作。按照唤醒一批、规范一批、吊销一批的原则,继续深入开展清理长期未经营企业工作。加大市场主体信用信息归集共享公示工作力度,强化企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理。  

三是强化市场监管。继续加大反垄断和反不正当竞争执法力度,促进公平竞争。强化网络市场监管,改善网络市场竞争秩序和消费环境。强化旅游市场监管,营造安全放心的旅游消费环境。进一步加强农资、成品油、粮食等各类市场监管,维护市场经营秩序。同时,进一步推进商标发展战略,提高文山企业产品的知名度和附加值;推进广告发展战略,净化广告市场。  

四是加强消费者权益保护。牢固树立消费者至上理念,充分发挥职能作用,切实维护消费者合法权益。开展诚信经营 放心消费创建和“12315消费维权服务站建设,扩大消费维权覆盖面。加强消协组织建设和基础保障,不断加大商品和服务的监督力度,加强消费教育引导,拓宽纠纷处理渠道,努力化解消费纠纷,促进消费维权难点、热点问题的解决。  

五是加强党的建设。严明政治纪律和政治规矩,营造风清气正的良好政治生态。加强党风廉政建设,压实从严治党责任。加强法治工商建设,加大宣传教育,提高干部职工依法行政能力及意识,严格核审行政处罚案件和审理行政复议案件,全力推进依法行政。大力开展法治文化建设,切实增强法治宣传教育实效。加强干部队伍建设,强化宣传教育培训,提高干部职工业务水平及履职能力,强化人员调整,优化干部结构,提高干部职工积极性。继续抓好扶贫攻坚挂包帮转走访工作,巩固扶贫效果,确保我局挂钩联系点富宁县洞波乡坡令村全部达到脱贫摘帽标准。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:  

在职人员编制68人,其中:行政编制 62人,事业编制6人。在职实有62人,其中: 财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。  

离退休人员44人,其中: 离休 3人,退休 41人。  

车辆编制5辆,实有车辆5辆。  

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入1459.49万元,其中:一般公共预算财政拨款1459.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。  

(二)财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入1459.49万元,其中:本年收入1459.49万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1459.49万元(本级财力1459.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出1459.49万元。财政拨款安排支出 1459.49万元,其中,基本支出1459.49万元,项目支出0万元。  

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

20111纪检监察事务,主要反映用于保障派驻派出机构的正常运转和履行职能支出需要,分别列2011105派驻派出机构5.00万元。  

20138市场监督管理事务,主要反映用于保障市场监督管理部门的正常运转和履行职能,保障市场监督管理部门开展和完成各项事业的项目支出需要,包括工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等;分别列:2013801行政运行987.52万元;  

208社会保障和就业支出315.29万元,主要反映用于职工养老保障支出,包括养老保险、职业年金缴费支出和死亡抚恤等,分别列:2080501行政单位离退休176.47万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出99.16万元;机关事业单位职业年金缴费支出39.66万元。  

210卫生健康支出94.44万元,主要反映用于保障职工医疗补助,包括缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出等。分别列:行政单位医疗64.91万元;事业单位医疗1.95万元;公务员医疗补助万元16.72万元;其他行政事业单位医疗支出10.86万元。  

221-02住房保障支出57.24万元,主要反映用于全局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金。分别列:2210201住房公积金57.24万元。  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组(其中:基本支出1459.49万元,项目支出0万元)。其中:基本支出中的工资福利支出1258.79万元;商品和服务支出149.27 万元;对个人和家庭补助支出51.43万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

 

(二)与中央配套事项  

 

(三)按既定政策标准测算补助事项  

 

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

(一)部门三公经费增减变化情况及原因说明  

2019三公经费财政拨款预算22.5万元,与2018年编制的 三公经费财政拨款预算相同。  

(二)基本支出预算变动的主要原因  

2019年本级财力安排我部门基本支出1459.49万元,与上年对比增加12.4 万元,增减变化的原因主要是:工资改革等相应增加了人员经费。  

(三)项目支出预算变动的主要原因  

由于机构改革本级各单位项目预算未确定,因此无法与上年对比。  

八、其他公开信息  

(一)专业名词解释  

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

(二)机关运行经费安排  

2019年本级财力安排我部门机关运行经费149.27万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。  

(三)国有资产占用情况  

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。  

(四)本部门预算绩效情况说明  

 

(五)一般公共预算三公经费支出情况  

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强三公经费管理,从源头上规范三公经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制三公经费预算总额,2019三公经费财政拨款预算22.5万元,具体情况如下:  

2019三公经费财政拨款预算22.5万元,与2018年预算相同,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费17.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.50万元),公务接待费5.00万元。  

1.因公出国(境)费  

2019年度我部门无此项费用预算。  

2.公务用车购置及运行维护费  

2019年我部门公务用车购置费0万元。  

2019年我部门公务用车运行维护费预算17.5万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费  

2019年我部门公务接待费预算5.00万元,主要用于主要用于接待上级工商系统以及县市工商局业务指导和工作调研等工作所发生的费用。  

我部门三公经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条预算收支增减变化情况说明中阐述,此处不再说明。  

 


相关链接
读取内容中,请等待...


主办:文山州人民政府办公室 投稿邮箱地址:zwxx@ynws.gov.cn 文山州人民政府办公室版权所有。ICP备案号:滇ICP备05000302号。政府网站标识码:5326000023。